职位概述

职位描述: 1.按审计计划完成审计项目,执行各项查核并提供稽核检查意见 2.对审计中发现的问题,协调各部门制定相应的整改措施,并及时跟踪整改情况 3.搜集公司相关资讯,整理、检查和评估内部控制的有效性与完整性,内部控制目的是否达成,执行面是否有效落实,制度面是否完整 4.对各项资料文档进行管理,注意保密性 5.主管交办的其他事项 任职要求: 1.本科及以上学历,科系不限,会计、审计、财务管理等专业优先 2.熟悉内部审计工作方法、掌握一定的审计工作技能,能够独立完成审计项目 3.具备扎实的审计专业功底,熟悉相关领域的政策、法规、制度 4.为人诚实正直,自我要求高,能独立作业,能提供高附加价值的风险管控及管理建议;具备良好的团队协作精神及良好的表达和沟通、学习能力 5.英语四级及以上水平、熟练使用office办公软件

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