职位概述

1.制定公司内部审计工作制度,编制公司年度内部审计工作计划,针对税务循环、研发费用循环等开展常规审计以及各类专项审计;
2.针对审计中发现的问题,提出整改建议,提交审计报告;
3.执行公司相关机构交办的其他审计工作;
4.公司相关税务管理;
5.公司相关预算管理及定期报告复核。

其他要求

  • 1、财务管理、会计、审计相关专业,统招全日制本科;
    2、2年以上企业内部审计岗位或者证券资格会计师事务所工作经验;
    3、熟悉企业内部审计、内控管理流程及方法,擅长数据分析;
    4、具备良好的沟通表达能力;
    5、财税基础扎实,熟悉高新企业及出口企业相关财税知识。

薪酬福利

周末双休五险一金带薪年假年底双薪奖金丰厚节日福利专业培训立即上岗定期体检员工旅游

联系方式

查看联系方式
本网提醒:以招聘等理由收取培训、押金等费用,均涉嫌违法,请提高警惕,以免受骗上当!

浏览记录

相似工作推荐

 

官方微信