职位概述

1.制定公司内部审计工作制度,编制公司年度内部审计工作计划,针对税务循环、研发费用循环等开展常规审计以及各类专项审计;
2.针对审计中发现的问题,提出整改建议,提交审计报告;
3.执行公司相关机构交办的其他审计工作;
4.公司相关税务管理;
5.公司相关预算管理及定期报告复核。

其他要求

  • 1、财务管理、会计、审计相关专业,统招全日制本科;
    2、2年以上企业内部审计岗位或者证券资格会计师事务所工作经验;
    3、熟悉企业内部审计、内控管理流程及方法,擅长数据分析;
    4、具备良好的沟通表达能力;
    5、财税基础扎实,熟悉高新企业及出口企业相关财税知识。

薪酬福利

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