职位概述

1、参与公司内部各机构、控股子公司以及有重大影响助参股公司的内部控制度的完整性、合理性及其实施的有效性检查和评估,对和度执行中存在的同题予以及时反惯,通过部计进一步完善全业内控制度)
2、协助设计和完善内部风险控制审计流程和反舞弊机制;
3、完成白常财务收支、经济效益审计和财务专项审计工作;
4、按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,编写审计工作底稿,进而出具审计报告、审计意见书。

其他要求

  • 1、财务、审计相关专业;
    熟练使用Office软件;
    3、具有良好的沟通能力和团队协同能力;
    4、自我要求高,责任心强;
    5、抗压能力好,保持考注,目标感强

薪酬福利

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